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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3386 Data de lançamento: 31/03/2014
Tipo de empenho: FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIARIO REF. MES Março de 2014 391,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2014 ABONO PECUNIARIO REF. MES Março de 2014 391,85
31/03/2014 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MARÇO DE 2014. 391,85
31/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003386/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 391,85
TOTAL 391,85 391,85 391,85
SALDO A PAGAR 0,00