| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 4295 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL SENDO R$ 2,40/LITRO CFE CONTRATO 34/2013, 2º TERMO ADITIVO. | 181,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL SENDO R$ 2,40/LITRO CFE CONTRATO 34/2013, 2º TERMO ADITIVO. | 181,30 | ||
| 27/06/2014 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E CUPOM FISCAL 85287 | 181,30 | ||
| TOTAL | 181,30 | 181,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 181,30 | |||