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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4631 Data de lançamento: 29/04/2014
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Abril de 2014 561,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2014 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Abril de 2014 561,37
29/04/2014 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE ABRIL DE 2014. 561,37
30/04/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4631/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 561,37
TOTAL 561,37 561,37 561,37
SALDO A PAGAR 0,00