| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5937 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Maio de 2014 | 1.122,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Maio de 2014 | 1.122,76 | ||
| 29/05/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MAIO DE 2014. | 1.122,76 | ||
| 30/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5937/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.122,76 | ||
| TOTAL | 1.122,76 | 1.122,76 | 1.122,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||