Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
Número do empenho: | 10221 | Data de lançamento: | 29/09/2015 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/08/15 A 10/09/15 TEL. 54-9668-6907,9684-9964,9905-4351,9905-4357,9627-5239,9666-2778,9947-8010,9962-0252,9974-6481,9976-755,9976-7769,9976-7772,9977-7754,9979-9150,9991-5373,9995-8449. | 0,00 | 1.096,10 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/09/2015 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/08/15 A 10/09/15 TEL. 54-9668-6907,9684-9964,9905-4351,9905-4357,9627-5239,9666-2778,9947-8010,9962-0252,9974-6481,9976-755,9976-7769,9976-7772,9977-7754,9979-9150,9991-5373,9995-8449. | 1.096,10 | ||
29/09/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF | 1.096,10 | ||
07/10/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862032 PAGTO. REF. EMPENHO 10221/2015 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.096,10 | ||
TOTAL | 1.096,10 | 1.096,10 | 1.096,10 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |