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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NIWTON SOARES FIAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 10444 Data de lançamento: 07/10/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 08 REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 21/07/2015. EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 0,00 148,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2015 VALOR REF. 08 REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 21/07/2015. EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA. 148,00
07/10/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 41786 148,00
20/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860898 PAGTO. REF. EMPENHO 10444/2015 NIWTON SOARES FIAD - 2023 148,00
TOTAL 148,00 148,00 148,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.