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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10482 Data de lançamento: 09/10/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CUMEEIRA E CONJUNTO PARA VEDAÇÃO TELHAS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. 0,00 202,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CUMEEIRA E CONJUNTO PARA VEDAÇÃO TELHAS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. 202,12
09/10/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF25893 202,12
21/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860899 PAGTO. REF. EMPENHO 10482/2015 LOJAS BECKER LTDA - 63930 202,12
TOTAL 202,12 202,12 202,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.