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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10564 Data de lançamento: 15/10/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 0,00 11.717,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 11.717,22
15/10/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 11.717,22
22/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860902 PAGTO. REF. EMPENHO 10564/2015 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 11.717,22
TOTAL 11.717,22 11.717,22 11.717,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.