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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10569 Data de lançamento: 15/10/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa: JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. JUROS E MULTA BOLETO VENCIDO EM 16/10/2015. 0,00 913,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2015 VALOR REF. JUROS E MULTA BOLETO VENCIDO EM 16/10/2015. 913,02
15/10/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 913,02
22/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004576 PAGTO. REF. EMPENHO 10569/2015 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 913,02
TOTAL 913,02 913,02 913,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.