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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10710 Data de lançamento: 22/10/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RPPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMB. ALIMENTAÇÃO AO GESTOR DO RPPS, SR. RODRIGO BATISTELLA, OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DE CURSO "FUNDOS DE INVESTIMENTOS PARA RPPS" E 24ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊDE INVESTIMENTOS CSM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2015. 0,00 114,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2015 VALOR REF. REEMB. ALIMENTAÇÃO AO GESTOR DO RPPS, SR. RODRIGO BATISTELLA, OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DE CURSO "FUNDOS DE INVESTIMENTOS PARA RPPS" E 24ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊDE INVESTIMENTOS CSM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2015. 114,90
22/10/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 114,90
22/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001689 PAGTO. REF. EMPENHO 66/2015 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 43 114,90
TOTAL 114,90 114,90 114,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.