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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10829 Data de lançamento: 26/10/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIL PEDAGÓGICO IMPRESSO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIL PEDAGÓGICO IMPRESSO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 450,00
24/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF9351506 450,00
29/01/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861150 PAGTO. REF. EMPENHO 10829/2015 ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 50579 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.