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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11343 Data de lançamento: 03/11/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DR. RENE BACCIN - ESF. 0,00 755,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DR. RENE BACCIN - ESF. 755,72
17/11/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF32833 755,72
25/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000034 PAGTO. REF. EMPENHO 11343/2015 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 755,72
TOTAL 755,72 755,72 755,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.