Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11666 |
Data de lançamento: |
10/11/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINAS E 4 PARES DE LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINAS E 4 PARES DE LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. |
84,00 |
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24/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF9523861 |
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84,00 |
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18/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853075
PAGTO. REF. EMPENHO 11666/2015
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
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84,00 |
TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.