Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TRZYMAJEWSKI COM LIVROS E EQUIP. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1169 |
Data de lançamento: |
06/02/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
BRINQUEDOS |
Fonte de Recurso: |
FMASSCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA PISCINA DE BOLINHAS E BOLINHAS PARA USO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS JUNTO AOS GRUPOS DE ATENDIMENTO NO CRAS. |
0,00 |
1.829,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA PISCINA DE BOLINHAS E BOLINHAS PARA USO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS JUNTO AOS GRUPOS DE ATENDIMENTO NO CRAS. |
1.829,00 |
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18/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3604 |
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1.829,00 |
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24/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2015
TRZYMAJEWSKI COM LIVROS E EQUIP. LTDA - 81375 |
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1.829,00 |
TOTAL |
1.829,00 |
1.829,00 |
1.829,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.