Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SCHERER & PRATES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11690 |
Data de lançamento: |
10/11/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. RECAPEAMENTO DE CADEIRA GIRATORIA E ESTOFADO 3 LUGARES PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2015 |
VALOR REF. RECAPEAMENTO DE CADEIRA GIRATORIA E ESTOFADO 3 LUGARES PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. |
275,00 |
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10/11/2015 |
EMPENHADO A MAIOR. |
-205,00 |
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10/11/2015 |
ESTORNADO INDVEIDAMENTE |
205,00 |
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24/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF9521595 |
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275,00 |
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19/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851369
PAGTO. REF. EMPENHO 11690/2015
SCHERER & PRATES LTDA - 80028 |
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275,00 |
TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.