Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RESTAURANTE CULTURAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11821 |
Data de lançamento: |
20/11/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 12 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENCONTRO ANUAL DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA REALIZADO EM PASSO FUNDO NO DIA 26/11/2015. |
0,00 |
432,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2015 |
VALOR REF. 12 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENCONTRO ANUAL DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA REALIZADO EM PASSO FUNDO NO DIA 26/11/2015. |
432,00 |
|
|
02/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 15151 |
|
432,00 |
|
17/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000385
PAGTO. REF. EMPENHO 11821/2015
RESTAURANTE CULTURAL - 85223 |
|
|
432,00 |
TOTAL |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.