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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11824 Data de lançamento: 20/11/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA REDE CEGONHA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 100 TESTES DE GRAVIDEZ PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 0,00 67,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 100 TESTES DE GRAVIDEZ PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 67,00
02/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF33106 67,00
10/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000383 PAGTO. REF. EMPENHO 11824/2015 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 67,00
TOTAL 67,00 67,00 67,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.