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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11844 Data de lançamento: 20/11/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEIC. SPRINTER IVR 7649. VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. 0,00 378,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2015 VEIC. SPRINTER IVR 7649. VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. 378,00
31/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF73202 378,00
20/01/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862234 PAGTO. REF. EMPENHO 11844/2015 VEISA VEICULOS LTDA - 47 378,00
TOTAL 378,00 378,00 378,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.