Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11941 |
Data de lançamento: |
27/11/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - MULTAS |
Natureza da despesa: |
MULTAS DE TRANSITO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PAGAMENTO DE MULTAS DOS VEÍCULOS PLACAS IIP2775, IGN9809 |
0,00 |
574,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2015 |
VALOR REF. PAGAMENTO DE MULTAS DOS VEÍCULOS PLACAS IIP2775, IGN9809 |
574,60 |
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27/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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574,60 |
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02/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004612
PAGTO. REF. EMPENHO 11941/2015
DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 |
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574,60 |
TOTAL |
574,60 |
574,60 |
574,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.