Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12232 |
Data de lançamento: |
27/11/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Transferências |
Projeto / Atividade: |
RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEB.DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE CONVENIO 3663/2012 - PROGRAMA IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR. |
0,00 |
5.604,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2015 |
VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE CONVENIO 3663/2012 - PROGRAMA IRRIGANDO AGRICULTURA FAMILIAR. |
5.604,71 |
|
|
27/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
5.604,71 |
|
03/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12232/2015
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 |
|
|
5.604,71 |
TOTAL |
5.604,71 |
5.604,71 |
5.604,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.