Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12243 |
Data de lançamento: |
27/11/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFO-
NICAS NO PERIODO 11/10 A 10/11/2015 TELEFONE Nº54- 9680-2777. |
0,00 |
24,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2015 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFO-
NICAS NO PERIODO 11/10 A 10/11/2015 TELEFONE Nº54- 9680-2777. |
24,23 |
|
|
30/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
|
24,23 |
|
09/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004627
PAGTO. REF. EMPENHO 12243/2015
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
|
|
24,23 |
TOTAL |
24,23 |
24,23 |
24,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.