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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 12248 Data de lançamento: 27/11/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFO- NICAS NO PERIODO 11/10 A 10/11/2015 TELEFONE Nº54- 96849964,99958449,99915373,99799150,99777754,99767772,99767769,99767755,99746481,99620252,96212024,99478010,99054357,99054351,96686907,96662778,96275239. 0,00 1.409,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2015 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFO- NICAS NO PERIODO 11/10 A 10/11/2015 TELEFONE Nº54- 96849964,99958449,99915373,99799150,99777754,99767772,99767769,99767755,99746481,99620252,96212024,99478010,99054357,99054351,96686907,96662778,96275239. 1.409,81
30/11/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.409,81
09/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862160 PAGTO. REF. EMPENHO 12248/2015 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 1.409,81
TOTAL 1.409,81 1.409,81 1.409,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.