MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA JARI NOS DIAS 21/08/14, 09/09/14, 23/12/14,26/12/14,29/12/14 E 6/01/2015 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº2484/2000.
0,00
521,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2015
VALOR REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA JARI NOS DIAS 21/08/14, 09/09/14, 23/12/14,26/12/14,29/12/14 E 6/01/2015 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº2484/2000.
521,15
09/02/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
521,15
13/02/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1241/2015
JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746
521,15
TOTAL
521,15
521,15
521,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.