Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12418 |
Data de lançamento: |
02/12/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES NOVEMBRO/2015, COM VENCIMENTO EM 15/12/2015. |
0,00 |
79,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2015 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES NOVEMBRO/2015, COM VENCIMENTO EM 15/12/2015. |
79,30 |
|
|
03/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
79,30 |
|
15/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003043
PAGTO. REF. EMPENHO 12418/2015
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 |
|
|
79,30 |
TOTAL |
79,30 |
79,30 |
79,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.