Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EDES ANTONIO FERNANDES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12571 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 06 REF. 21 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº84/2014. |
0,00 |
4.284,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2015 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 06 REF. 21 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº84/2014. |
4.284,00 |
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10/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0210 |
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4.284,00 |
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18/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860995, 860999
PAGTO. REF. EMPENHO 12571/2015
EDES ANTONIO FERNANDES - 1590 |
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4.284,00 |
TOTAL |
4.284,00 |
4.284,00 |
4.284,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.