Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12583 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 18 REF. 20 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº80/2014. |
0,00 |
5.886,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2015 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 18 REF. 20 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº80/2014. |
5.886,00 |
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10/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3962 |
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5.886,00 |
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18/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850902, 850906
PAGTO. REF. EMPENHO 12583/2015
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L - 74820 |
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5.886,00 |
TOTAL |
5.886,00 |
5.886,00 |
5.886,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.