Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: PEDRO JESUS GONÇALVES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12700 |
Data de lançamento: |
16/12/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERCAMENTO DO MÓDULO ESPORTIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2015 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERCAMENTO DO MÓDULO ESPORTIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
500,00 |
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24/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF024 |
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500,00 |
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30/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12700/2015
PEDRO JESUS GONÇALVES DOS SANTOS - 62467 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.