Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12925 |
Data de lançamento: |
16/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. |
0,00 |
2.608,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2015 |
REF. |
2.608,13 |
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16/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO 13º SALARIO/2015. |
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2.608,13 |
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16/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012925/2015
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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2.608,13 |
TOTAL |
2.608,13 |
2.608,13 |
2.608,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.