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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13055 Data de lançamento: 22/12/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FRETE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. 0,00 57,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2015 VALOR REF. FRETE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. 57,00
22/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1754 57,00
30/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861021 PAGTO. REF. EMPENHO 13055/2015 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 57,00
TOTAL 57,00 57,00 57,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.