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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13066 Data de lançamento: 22/12/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa: ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/12/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 0,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2015 VALOR REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/12/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 10,00
28/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 10,00
24/02/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862322 PAGTO. REF. EMPENHO 13066/2015 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 10,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.