VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETA, LAPIS, TESOURA, CADERNO, PRANCHETAS, ALMOFADA DE CARIMBO E CONTACT TRANSPARENTE PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE.
0,00
339,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2015
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETA, LAPIS, TESOURA, CADERNO, PRANCHETAS, ALMOFADA DE CARIMBO E CONTACT TRANSPARENTE PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE.
339,90
18/02/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7107051
339,90
25/02/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861492
PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2015
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487
339,90
TOTAL
339,90
339,90
339,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.