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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 13155 Data de lançamento: 24/12/2015
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES Dezembro de 2015 0,00 2.122,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2015 FERIAS INDENIZADAS REF. MES Dezembro de 2015 2.122,05
24/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE DEZEMBRO/2015. 2.122,05
31/12/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013155/2015 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 2.122,05
TOTAL 2.122,05 2.122,05 2.122,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.