Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1319 |
Data de lançamento: |
10/02/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ANÚNCIO PARA DIA "D DA DENGUE". |
0,00 |
765,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2015 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ANÚNCIO PARA DIA "D DA DENGUE". |
765,00 |
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25/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8328 |
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765,00 |
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26/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2015
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 |
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765,00 |
TOTAL |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.