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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 13278 Data de lançamento: 24/12/2015
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Dezembro de 2015 0,00 337,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2015 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Dezembro de 2015 337,96
24/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE DEZEMBRO/2015. 337,96
31/12/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013278/2015 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 337,96
TOTAL 337,96 337,96 337,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.