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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1331 Data de lançamento: 10/02/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PARES DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES. 0,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PARES DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES. 140,00
18/02/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7108792 140,00
25/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852973 PAGTO. REF. EMPENHO 1331/2015 JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.