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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 13320 Data de lançamento: 24/12/2015
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Dezembro de 2015 0,00 1.661,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2015 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Dezembro de 2015 1.661,57
24/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE DEZEMBRO/2015. 1.661,57
31/12/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013320/2015 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.661,57
TOTAL 1.661,57 1.661,57 1.661,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.