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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 13420 Data de lançamento: 24/12/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015 VENC. 09/01/2016 TEL. 54 3383-2269. 0,00 107,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2015 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 18/11/2015 A 17/12/2015 VENC. 09/01/2016 TEL. 54 3383-2269. 107,63
28/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 107,63
21/01/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861036 PAGTO. REF. EMPENHO 13420/2015 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 107,63
TOTAL 107,63 107,63 107,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.