Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13533 |
Data de lançamento: |
31/12/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES DEZEMBRO/2015 COM VENC. 15/01/2016. |
0,00 |
128,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/12/2015 |
VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES DEZEMBRO/2015 COM VENC. 15/01/2016. |
128,23 |
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31/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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128,23 |
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21/01/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900763
PAGTO. REF. EMPENHO 13533/2015
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 |
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128,23 |
TOTAL |
128,23 |
128,23 |
128,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.