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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: REMEX COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13537 Data de lançamento: 31/12/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: ORDEM JUDICIAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. 0,00 690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. 690,00
31/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 54328 690,00
18/02/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862308 PAGTO. REF. EMPENHO 13537/2015 REMEX COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 79126 690,00
TOTAL 690,00 690,00 690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.