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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13568 Data de lançamento: 31/12/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/2015. 0,00 1.224,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/2015. 1.224,41
31/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.224,41
20/01/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853061 PAGTO. REF. EMPENHO 13568/2015 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 1.224,41
TOTAL 1.224,41 1.224,41 1.224,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.