Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13579 |
Data de lançamento: |
31/12/2015 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. INSS MES DE DEZEMBRO/2015. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/12/2015 |
VALOR REF. INSS MES DE DEZEMBRO/2015. |
420,00 |
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31/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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420,00 |
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20/01/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861034
PAGTO. REF. EMPENHO 13579/2015
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.