Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
12/02/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM MAQUINAS DA SECRETARIA. |
0,00 |
16,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM MAQUINAS DA SECRETARIA. |
16,40 |
|
|
26/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF501757 |
|
16,40 |
|
03/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004227
PAGTO. REF. EMPENHO 1401/2015
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
16,40 |
TOTAL |
16,40 |
16,40 |
16,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.