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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1495 Data de lançamento: 19/02/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES. 0,00 1.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2015 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES. 1.560,00
26/02/2015 LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E CUPOM FISCAL 7.167.680 1.560,00
04/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004230 PAGTO. REF. EMPENHO 1495/2015 BERNARDO DAMBROS - 66802 1.560,00
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.