Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1505 |
Data de lançamento: |
19/02/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GRAXA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA O VEÍCULO 74. |
0,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA O VEÍCULO 74. |
17,00 |
|
|
26/02/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 7.161.645 |
|
17,00 |
|
04/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860477
PAGTO. REF. EMPENHO 1505/2015
HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA - 55 |
|
|
17,00 |
TOTAL |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.