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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1628 Data de lançamento: 24/02/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE DO RIO JACUI. 0,00 472,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE DO RIO JACUI. 472,00
26/02/2015 LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 7.194.001 472,00
04/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002650 PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2015 CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME - 81815 472,00
TOTAL 472,00 472,00 472,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.