Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1643 |
Data de lançamento: |
24/02/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIARIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. |
0,00 |
15.736,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2015 |
VALOR REF. BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. |
15.736,58 |
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26/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF13802270 |
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15.736,58 |
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05/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004235
PAGTO. REF. EMPENHO 1643/2015
CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 |
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15.736,58 |
TOTAL |
15.736,58 |
15.736,58 |
15.736,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.