Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1654 |
Data de lançamento: |
25/02/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DOADORES DE SANGUE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS DOADORES DE SANGUE DO GRUPO HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 25/02/15. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2015 |
VALOR REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS DOADORES DE SANGUE DO GRUPO HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 25/02/15. |
550,00 |
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20/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3670 |
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550,00 |
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27/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861569, 861570
PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2015
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR - 64883 |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.