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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO ALAMIR GOMES BATISTA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1699 Data de lançamento: 26/02/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Conselho Munic.de Desportos
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇO DE LIXAMENTO DA QUADRA DO MODULO ESPORTIVO. 0,00 4.705,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2015 VALOR REF. SERVIÇO DE LIXAMENTO DA QUADRA DO MODULO ESPORTIVO. 4.705,92
26/02/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0053 4.705,92
04/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852975 PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2015 JOAO ALAMIR GOMES BATISTA ME - 81868 4.705,92
TOTAL 4.705,92 4.705,92 4.705,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.