Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
190 |
Data de lançamento: |
19/01/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESPUMOSO/PORTO ALEGRE PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CFE CONTRATO 31/2014. |
0,00 |
1.479,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ESPUMOSO/PORTO ALEGRE PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CFE CONTRATO 31/2014. |
1.479,00 |
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26/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF01971 |
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1.479,00 |
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10/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 190/2015
VIACAO OURO E PRATA S/A - 175 |
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1.479,00 |
TOTAL |
1.479,00 |
1.479,00 |
1.479,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.