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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 213 Data de lançamento: 19/01/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.NF RECEBIDA NESTA DATA P REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 497,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.NF RECEBIDA NESTA DATA P REGISTRO CONTÁBIL. 497,60
30/01/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF6894416,6886559 497,60
10/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852966 PAGTO. REF. EMPENHO 213/2015 JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 497,60
TOTAL 497,60 497,60 497,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.